Спробуйте новий дизайн сторінки тендера

arrow_right_alt

Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

Стрічка графіт гофрована
Очікувана вартість
144 000,00 UAH
UA-2019-07-22-000054-c 5a8922d39d5541129adda98ff116302f
Відкриті торги    Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Шершень Юлія

+380363664873 SheYN@rnpp.atom.gov.ua

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Друкувати оголошення PDFHTML
Друкувати звіт про результати проведення процедури PDFHTML

Інформація про замовників

Найменування: відокремлений підрозділ "Рівненська АЕС" державного підприємства "НАЕК "Енергоатом"
Код ЄДРПОУ: 05425046
Місцезнаходження: 34400, Україна , Рівненська обл., Вараш, Промзона
Контактна особа: Шершень Юлія
+380363664873
SheYN@rnpp.atom.gov.ua
Категорія: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

Інформація про процедуру

Дата оприлюднення: 22 липня 2019 10:01
Звернення за роз’ясненнями: до 02 серпня 2019 15:00
Оскарження умов закупівлі: до 08 серпня 2019 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 12 серпня 2019 15:00
Початок аукціону: 13 серпня 2019 12:15
Очікувана вартість: 144 000,00 UAH без ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 720,00 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50%

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Товари


Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:39560000-5: Текстильні вироби різні


Стрічка графіт гофрована
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
800 м
Стрічка графіт гофрована
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 15 вересня 2019  —  26 вересня 2019
ДК 021:2015: 39560000-5 — Текстильні вироби різні

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Iнша подія Оплата за поставлену продукцію здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно з видаткової накладної або накладної протягом 45 календарних днів з дати поставки, за умови реєстрації Постачальником податкової накладної у ЄРПН. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства. Пiсляоплата 45 Календарні 100

Тендерна документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%
22 липня 2019 09:58
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
22 липня 2019 09:58
4920-19-ВТ_ТД.pdf

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDFHTML

Дата і час розкриття: 13 серпня 2019 12:36

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Документи
ТОВ "ТМСпецмаш" 105 600,00
UAH
103 200,00
UAH
Документи
ТОВ Графтрейд 144 000,00
UAH
105 580,00
UAH
Документи

Публічні документи

20 серпня 2019 15:58
Електронний підпис
20 серпня 2019 15:51
Довідка ДФС.PDF
16 серпня 2019 16:44
Електронний підпис
16 серпня 2019 16:41
Електронний підпис
16 серпня 2019 16:38
Довідка МВС.PDF
30 липня 2019 14:52
Електронний підпис

Публічні документи

29 липня 2019 13:15
Електронний підпис
29 липня 2019 13:13
Технічна пропозиція.rar

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

ТОВ "ТМСпецмаш"

ТОВ Графтрейд

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDFHTML
Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
ТОВ "ТМСпецмаш"
#30969031
Переможець 103 200,00
UAH
16 серпня 2019 15:47

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 16 серпня 2019 15:47

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDFHTML
Учасник Пропозиція Документи
ТОВ "ТМСпецмаш"
#30969031
103 200,00
UAH
Документи

Укладений договір

Контракт Статус Опубліковано
Електронний підпис укладений
07 травня 2020 17:14
Електронний підпис укладений
05 вересня 2019 08:57
4920-19-ВТ_договір.pdf укладений
05 вересня 2019 08:57

Виконання договору

Друкувати звіт про виконання договору про закупівлю PDFHTML
Строк дії за договором: 04 вересня 2019 — 31 березня 2020
Сума оплати за договором: 123 840,00
UAH (в тому числі ПДВ 20 640,00 UAH)