Спробуйте новий дизайн сторінки тендера

arrow_right_alt

Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

Код ДК 021:2015 - 45260000-7 "Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи".
Очікувана вартість
70 782,00 UAH
UA-2019-06-27-000533-b 30a180bca5b343c6a07af7c5689a25fd
Закупівля без використання електронної системи    Торги відмінено
Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Оксана Вовк

+380382674273
+380674929348
hkpeltrans@ukr.net

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Дата оприлюднення: 27 червня 2019
Друкувати звіт про договір про закупівлю PDFHTML

Інформація про замовників

Найменування: КП "Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс""
Код ЄДРПОУ: 03328646
Місцезнаходження: 29016, Україна , Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Тернопільська, будинок 15/2
Контактна особа: Оксана Вовк
+380382674273,+380674929348
hkpeltrans@ukr.net
Категорія: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Роботи


Поточний ремонт покрівлі складських приміщень тягової підстанції ХКП "Електротранс", розташованих за адресою м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 50/2.
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 роботи
Поточний ремонт покрівлі складських приміщень тягової підстанції
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 29016, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, Тернопільська, 15/2
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 26 червня 2019  —  31 липня 2019
ДК 021:2015: 45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Виконання робіт Замовник зобов’язується перерахувати аванс у розмірі вартості матеріалів, що складає 21 200 (двадцять одна тисяча двісті) грн. 00 коп. Остаточний розрахунок проводиться на протязі 10-ти календарних днів після підписання акту виконаних робіт. Аванс 10 Календарні 100

Тендерна документація

27 червня 2019 11:49
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
27 червня 2019 11:48
Протокол_64.doc

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDFHTML
Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
Фізична особа-підприємець Тимощук Юрій Петрович
#2619302057
Переможець 343 346,00
UAH
27 червня 2019 11:49

Інформація про відміну

Виконано
Дата відміни: 01 липня 2019 11:10
Коментар щодо відміни: Закупівлю продубльовано.
Документи:
01 липня 2019 11:10
Електронний підпис
01 липня 2019 08:59
Протокол_64.doc