Спробуйте новий дизайн сторінки тендера

arrow_right_alt

Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

витратні матеріали для використання в ембосерах (фольга для топіювання, стрічка для індент друку)
Очікувана вартість
542 478,60 UAH
UA-2019-05-29-000692-b cd72dd637b894a9398bd94c72241db06
Закупівля без використання електронної системи    Завершена
Електронний підпис не накладено

Контакти

Наталія Роман

+380445941170 nroman@ukrgasbank.com

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Дата оприлюднення: 29 травня 2019
Друкувати звіт про договір про закупівлю PDFHTML

Інформація про замовників

Найменування: ПАТ "АБ "УКРГАЗБАНК""
Код ЄДРПОУ: 23697280
Вебсайт: http://ukrgasbank.com
Місцезнаходження: 03087, Україна , Київ обл., м. Київ, вул. Єреванська, 1
Контактна особа: Наталія Роман
+380445941170
nroman@ukrgasbank.com
Категорія: Державне або комунальне підприємство, яке не належить до замовників

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Товари


Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:44170000-2: Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами


згідно Додатку №1 до Договору
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1030 бобіна
витратні матеріали для використання в ембосерах
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 04053, Україна, Київ, м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.10Б
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 29 травня 2019  —  31 грудня 2019
ДК 021:2015: 44170000-2 — Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Поставка товару Оплата за поставлений Товар у розмірі 100% від вартості поставленого Товару, визначеного в Заявці Покупця, , здійснюється останнім на підставі оригіналу рахунку-фактури шляхом безготівкового перерахування Покупцем грошових коштів в національній валюті України на поточний рахунок Продавця, протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з дати отримання оригіналу рахунку-фактури від Продавця. Аванс 15 Банківські 100

Тендерна документація

29 травня 2019 16:50
Звіт 387.pdf

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDFHTML
Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛЛІ-СЕРВІС"
#32912338
Переможець 542 478,60
UAH з ПДВ
29 травня 2019 16:51

Укладений договір

Контракт Статус Опубліковано
Договір 387.pdf укладений
29 травня 2019 16:52