Спробуйте новий дизайн сторінки тендера

arrow_right_alt

Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

Розподіл електричної енергії (послуга з компенсації перетикань реактивної електричної енергії)
Очікувана вартість
32 110,00 UAH
UA-2019-02-12-003074-b 846e771b72f1456298af6bdcb88dcfa6
Закупівля без використання електронної системи    Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Тетяна Василівна Дуброва

+380671049210 krmedkol@ukr.net

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Дата оприлюднення: 12 лютого 2019
Друкувати звіт про договір про закупівлю PDFHTML

Інформація про замовників

Найменування: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "КРИВОРІЗЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Код ЄДРПОУ: 02011143
Місцезнаходження: 50051, Україна , Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Медична, буд. 14
Контактна особа: Тетяна Василівна Дуброва
+380671049210
krmedkol@ukr.net
Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
187152 кіловар-година
Розподіл електричної енергії (послуга з компенсації перетикань реактивної електричної енергії)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 50051, Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Медична 10, 14; вул.Криворіжсталі,2з
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 січня 2019  —  31 грудня 2019
ДК 021:2015: 65310000-9 — Розподіл електричної енергії

Тендерна документація

12 лютого 2019 17:51
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
12 лютого 2019 17:50
свет 402012003.jpg
12 лютого 2019 17:50
реакт енер 202012003.jpg
12 лютого 2019 17:50
реакт енер 402012003.jpg
12 лютого 2019 17:50
свет замена02012003.jpg
12 лютого 2019 17:50
реакт енер 302012003.jpg
12 лютого 2019 17:50
реакт енер 502012003.jpg
12 лютого 2019 17:50
реакт енер 102012003.jpg

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDFHTML
Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
#23359034
Переможець 32 110,00
UAH з ПДВ
12 лютого 2019 17:51

Укладений договір

Контракт Статус Опубліковано
Електронний підпис укладений
28 грудня 2019 18:20
Електронний підпис зміни до договору
28 грудня 2019 18:12
Протокол ТК №91 стор.5.jpeg зміни до договору
28 грудня 2019 18:05
Протокол ТК №91 стор.3.jpeg зміни до договору
28 грудня 2019 18:05
Протокол ТК №91 стор.1.jpeg зміни до договору
28 грудня 2019 18:05
Протокол ТК №91 стор.2.jpeg зміни до договору
28 грудня 2019 18:05
Протокол ТК №91 стор.4.jpeg зміни до договору
28 грудня 2019 18:05
свет 402012003.jpg укладений
12 лютого 2019 18:00
реакт енер 502012003.jpg укладений
12 лютого 2019 18:00
свет замена02012003.jpg укладений
12 лютого 2019 18:00
реакт енер 402012003.jpg укладений
12 лютого 2019 18:00
реакт енер 202012003.jpg укладений
12 лютого 2019 18:00
реакт енер 302012003.jpg укладений
12 лютого 2019 18:00
реакт енер 102012003.jpg укладений
12 лютого 2019 18:00

Зміни до договору

Дата внесення змін до договору:
26 грудня 2019
Дата публікації змін до договору:
28 грудня 2019
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:
  • Зменшення обсягів закупівлі
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): 1. Зменшити ціну Договору про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії на 5 561 грн. 70 коп. (п’ять тисяч п’ятсот шістдесят одна грн. 70 коп.) та визначити у пункті 5.6 Додаткової угоди №06/19 від 03 червня 2019р. вартість послуг за Договором на послуги з перетікань становить: 3 309 грн. 35 коп. (три тисячі триста дев’ять гривень 35 коп.), крім того ПДВ 661 грн. 87 коп. (шістсот шістдесят одна гривня 87 коп.), всього з ПДВ – 3 971 грн. 22 коп. (три тисячі дев’ятсот сімдесят одна гривня 22 копійки), в межах реального фінансування видатків та кошторисних призначень на 2019 рік.
Номер договору про закупівлю: 02/19
Договір:
Номер додаткової угоди: 08/19
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML

Виконання договору

Друкувати звіт про виконання договору про закупівлю PDFHTML
Строк дії за договором: 01 січня 2019 — 31 грудня 2019
Сума оплати за договором: 3 971,22
UAH (в тому числі ПДВ 661,87 UAH)