Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
ДК 021:2015 30230000-0 Комп'ютерне обладнання (1 Комплект у складі: МФУ EPSON L3150 з WiFi + два комплекти оригінальних чорнил, 1 Комплект у складі: МФУ BROTHER DCP-L2500DR + кабель для принтера 3 м.)
Очікувана вартість
13 700,00 UAH
UA-2020-07-29-006299-c ● 5f216abcbf0f43a4b450ae361fc25e19
Спрощена закупівля
Спрощена
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
Найменування: | ВІДДІЛ ОСВІТИ БАХМАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ |
Код ЄДРПОУ: | 02147368 |
Місцезнаходження: | 16500, Україна , Чернігівська обл., м. Бахмач,, вул. Соборності, буд. 42 |
Контактна особа: |
Галина Беда +380677163784 gallina-t35@ukr.net |
Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
Дата оприлюднення: | 29 липня 2020 14:55 |
Звернення за роз’ясненнями: | до 05 серпня 2020 16:00 |
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 11 серпня 2020 17:00 |
Початок аукціону: | 12 серпня 2020 14:58 |
Очікувана вартість: | 13 700,00 UAH з ПДВ |
Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 137,00 UAH |
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 1,00% |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:30230000-0: Комп’ютерне обладнання
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
2 комплект
ДК 021:2015 30230000-0 Комп'ютерне обладнання (1 Комплект у складі: МФУ EPSON L3150 з WiFi + два комплекти оригінальних чорнил, 1 Комплект у складі: МФУ BROTHER DCP-L2500DR + кабель для принтера 3 м.)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
16501, Україна, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Я. Мудрого, 4
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
03 вересня 2020
ДК 021:2015: 30230000-0 — Комп’ютерне обладнання
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
---|---|---|---|---|---|
Поставка товару | оплата товару проводиться після поставки його, відповідно наданої видаткової накладної протягом 7 банківських днів. Замовник здійснює оплату за поставлений товар в національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Учасника. Розрахунки за товар здійснюються відповідно до п.1 ст.49 Бюджетного кодексу України з відтермінуванням платежу до 10 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за отриманий товар здійснюються протягом трьох банківських днів з дати отримання замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок | Пiсляоплата | 7 | Банківські | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
Ціна: | 100% |
29 липня 2020 14:56 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
29 липня 2020 14:55 |
Технічні характеристики.doc | |
29 липня 2020 14:55 |
Проект договору на закупівлю товару.doc | |
29 липня 2020 14:55 |
Форма пропозиції.doc | |
29 липня 2020 14:55 |
Оголошення.doc | |
29 липня 2020 14:55 |
Лист згода.rtf |
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 12 серпня 2020 15:31
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІ2СІ ЕЛЕКТРОНІКС" |
13 688,00
UAH з ПДВ
|
12 563,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
ФОП ТКАЧОВА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА |
13 000,00
UAH з ПДВ
|
12 699,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
ТОВ "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" |
13 350,00
UAH з ПДВ
|
13 350,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
ФОП "ОНОПРІЄНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА" |
13 697,00
UAH з ПДВ
|
13 560,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
Протокол розкриття
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІ2СІ ЕЛЕКТРОНІКС" #43509985 |
Відхилено |
12 563,00
UAH з ПДВ
|
13 серпня 2020 15:52
|
ФОП ТКАЧОВА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА #2336513400 |
Відхилено |
12 699,00
UAH з ПДВ
|
17 серпня 2020 16:59
|
ТОВ "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" #30256061 |
Переможець |
13 350,00
UAH з ПДВ
|
20 серпня 2020 08:04
|
Укладений договір
Контракт | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Електронний підпис | укладений |
27 серпня 2020 15:29
|
додаткова угода.pdf | укладений |
27 серпня 2020 15:29
|
Електронний підпис | укладений |
26 серпня 2020 10:15
|
договір.pdf | укладений |
26 серпня 2020 10:14
|
Виконання договору
Строк дії за договором: | 26 серпня 2020 — 31 грудня 2020 |
Сума оплати за договором: |
13 350,00
UAH (в тому числі ПДВ 2 225,00 UAH)
|
Причини розірвання договору: | Замовник та Учасник у зв’язку з неможливістю виконати умови Договору в частині оплати товару, оскільки кошти на закупівлю зазначених товарів заплановані за КЄКВ 3110, однак за результатами закупівлі вартість пропозиції комплектів товарів є меншою за 6000, 00 грн., дійшли згоди розірвати договір про закупівлю товарів № 305 від 26.08.2020 року за взаємною згодою з 27 серпня 2020 року. |