Спробуйте новий дизайн сторінки тендера

arrow_right_alt

Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

Спеціалізований папір.
Очікувана вартість
542 100,00 UAH
UA-2020-03-16-001960-b 47f4bf6d0cbd4e18b2670581410c9500
Закупівля без використання електронної системи    Завершена
Електронний підпис не накладено

Контакти

Наталія Роман

+380445941170 nroman@ukrgasbank.com

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Дата оприлюднення: 16 березня 2020
Друкувати звіт про договір про закупівлю PDFHTML

Інформація про замовників

Найменування: ПАТ "АБ "УКРГАЗБАНК""
Код ЄДРПОУ: 23697280
Вебсайт: http://ukrgasbank.com
Місцезнаходження: 03087, Україна , м. Київ обл., м. Київ, вул. Єреванська, 1
Контактна особа: Наталія Роман
+380445941170
nroman@ukrgasbank.com
Категорія: Державне або комунальне підприємство, яке не належить до замовників

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Товари


Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне


згідно Додатку №1 до Договору.
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
4 найменувань
Спеціалізований папір.
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 16 березня 2020  —  31 грудня 2020
ДК 021:2015: 30197000-6 — Дрібне канцелярське приладдя

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Поставка товару Оплата за поставлений Товар у розмірі 100% від вартості поставленого Товару, визначеного в Заявці Покупця, здійснюється останнім на підставі оригіналу рахунку-фактури шляхом безготівкового перерахування Покупцем грошових коштів в національній валюті України на поточний рахунок Постачальника, вказаний в розділі 14 «Адреси та реквізити сторін» цього Договору, протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання оригіналу рахунку-фактури від Постачальника. Оригінал рахунку-фактури формується Постачальником на підставі належним чином оформленої Сторонами видаткової накладної та Акту приймання-передачі форма якого «Форма Акту приймання-передачі» . Видаткова накладна формується на підставі Акту, підписаного уповноваженими представниками Сторін, після поставки повної партії Товару. Пiсляоплата 10 Банківські 100

Тендерна документація

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDFHTML
Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРСІ"
#39681308
Переможець 542 100,00
UAH з ПДВ
16 березня 2020 14:12

Укладений договір

Контракт Статус Опубліковано
Договір 443-3 від 16.03.20 ФОРСІ.pdf укладений
16 березня 2020 14:14