Спробуйте новий дизайн сторінки тендера

arrow_right_alt

Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

Вершки
Очікувана вартість
5 100,00 UAH
UA-2018-05-17-000633-c 1d648246d2514e11ae11c4a088a2e366
Спрощена закупівля    Завершена
Електронний підпис не накладено

Контакти

Заредіна Ольга Вікторівна

+380414137845 worda@i.ua

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Друкувати оголошення PDFHTML
Друкувати звіт про результати проведення процедури PDFHTML

Інформація про замовників

Найменування: Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 02143117
Вебсайт: http://osvita-novog.at.ua
Місцезнаходження: 11704, Україна , Житомирська обл., місто Новоград-Волинський, Вулиця Гетьмана Сагайдачного, 47
Контактна особа: Заредіна Ольга Вікторівна
+380414137845
worda@i.ua
Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про процедуру

Дата оприлюднення: 17 травня 2018 15:43
Звернення за роз’ясненнями: до 19 травня 2018 15:48
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 21 травня 2018 15:48
Очікувана вартість: 5 100,00 UAH з ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 25,50 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50%

Інформація про предмет закупівлі

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
85 кг
Вершки
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 11700, Україна, Житомирська область, Новоград-Волинський район, ЗОШ Новоград-Волинського району згідно додатку до оголошення №5
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30 червня 2018
ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки

Тендерна документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%
17 травня 2018 15:43
вершки_2018.doc

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDFHTML

Дата і час розкриття: 21 травня 2018 15:48

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Документи
ФОП Левчук Олег Анатолійович 5 015,00
UAH з ПДВ
5 015,00
UAH з ПДВ
Документи

Публічні документи

21 травня 2018 11:58
вершки ТД.pdf

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

ФОП Левчук Олег Анатолійович

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDFHTML
Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
ФОП Левчук Олег Анатолійович
#3452306590
Переможець 5 015,00
UAH з ПДВ
21 травня 2018 16:27

Документи

21 травня 2018 16:27
Протокол вершки

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 21 травня 2018 16:27

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDFHTML
Учасник Пропозиція Документи
ФОП Левчук Олег Анатолійович
#3452306590
5 015,00
UAH з ПДВ
Документи

Документи

21 травня 2018 16:27
Протокол вершки

Укладений договір

Контракт Статус Опубліковано
Електронний підпис укладений
19 жовтня 2018 12:43
001.jpg укладений
19 жовтня 2018 11:31
Електронний підпис укладений
06 червня 2018 11:47
001.jpg зміни до договору
06 червня 2018 11:44
Договір вершки укладений
23 травня 2018 16:34

Зміни до договору

Дата внесення змін до договору:
06 червня 2018
Дата публікації змін до договору:
06 червня 2018
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:
  • Зміна сторонніх показників (курсу, тарифів...)
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): збільшення суми договору на 59,00 грн. п.3.1. розділу "Ціна договору" викласти в наступній редакції: "Ціна цього догоовру орієнтовно становить 5074,00 грн. без ПДВ".
Номер договору про закупівлю: 119
Договір:
Номер додаткової угоди: 119
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML

Виконання договору

Друкувати звіт про виконання договору про закупівлю PDFHTML
Строк дії за договором: 23 травня 2018 — 31 грудня 2018
Сума оплати за договором: 5 003,20
UAH з ПДВ
Причини розірвання договору: У з`язку з припиненням господарської діяльності Постачальника Сторони дійшли згоди щодо розірвання договору про закупівлю товарів за державні кошти №119 від 23.05.2018р. Сума невикористаних коштів Замовником на момент розірвання Договору №119 від 23.05.2018р. становить 11,80 грн.